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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布信息事件:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙復評”的策略,達成入倉工作復評提出的意見和復評數據,身為費用準備的重要性中心環節。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年工程預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“三個放于”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”安裝產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院ꦑ“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運行構建,我區結合集體所有制投資銷售經營項目預算凈收入前提,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年成本預算任務卡

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化💞“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現ꦦ“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🎀“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

上一年執行命令數

概預算數

費用數為上一年履行數的%

國家稅收收入水平

1,849,097

2,002,020

108.3

    曾值稅(含開店稅)

933,286

1,005,000

107.7

    客戶所得稅率稅

228,688

254,000

111.1

    人個得出稅

154,993

156,000

100.6

    城區維護保養設計稅

67,755

74,500

110.0

    房子稅

99,216

110,000

110.9

    機印稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮規劃圣土食用稅

25,026

26,500

105.9

    耕地保值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農地負載稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    室內環境治理區稅

106

120

113.2

非稅種入

194,687

205,280

105.4

    自查自糾薪資收入

34,993

41,070

117.4

    財政人事性收錢凈收入

29,019

29,000

99.9

    國有化材料(基金)刺激施用效益

71,376

69,030

96.7

    另一工資

59,299

66,180

111.6

地兒財政部門營收加總

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉入性工資收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上家補貼收入來源

1,258,201

893,150

71.0

        繳納性個人收入

363,307

300,220

66.4

        尋常性移動付凈收入

451,808

442,625

99.9

        專業轉交收款效益

443,086

150,305

33.9

    轉入平常企業債收入水平

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    用上決算可靠轉換母基金

200,000

205,000

102.5

    從政府辦公室性股票基金預決算借調

30,000

 

 

    從國有制資源管理概預算放入

3,220

5,040

156.5

個人收入總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年連接數

決算數

預決算數為去年連接數的%

一、一般的公用服務花費

190,727

198,668

104.2

二、飲水機性支出

3,220

4,417

137.2

三、公共性安全防護費用支出

128,327

168,971

131.7

四、培訓撥出

354,890

420,625

118.5

五、科學水平水平撥出

45,869

53,333

116.3

六、人文精神旅行體育健康與媒體開支

45,871

103,508

225.7

七、市場服務和求業支出費用

480,520

407,296

84.8

八、正常正常費用

157,008

165,945

105.7

九、低能耗綠色支出費用

193,688

95,934

49.5

十、城鎮片區性支出

692,638

688,977

99.5

十一國慶、農林業水開支

264,493

346,423

131.0

十三、客運運送性支出

467,425

171,349

36.7

十五、資源英文勘查短信等撥出

186,703

248,203

132.9

十四、工業服務質量業等花費

7,285

8,570

117.6

二十、大自然市場海洋環境氣象局等收支

5,741

5,949

103.6

第十五、往房有效保障了教育支出

139,738

202,539

144.9

十八、調味品應急物資儲備量付出

6,503

9,075

139.6

十七、洪澇有效預防及應急響應工作總支出

17,060

21,245

124.5

19、想費

 

61,863

 

二是、外債付息收入支出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、的付出

46,032

50,971

110.7

似的公益性預算表經費支出總金額

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年繼續執行數

財政預算數

概算數為去年同期執行力數的%

轉換性付出

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門花費

105,940

118,307

111.7

    般公司債還本付出

96

 

 

    制定預決算不穩定性調高新基金

202,452

 

 

    結轉下年撥出

170,678

 

 

總支出累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工程項目

去年程序執行數

預決算數

概算數為
結算的時候數 %

一、普遍公開服務

142,167

135,307

        95.2

    中國人民大學事物

1,022

955

        93.4

      行政管理行駛

703

671

        95.4

      基本行政公共事務方法公共事務

5

36

       720.0

      人聯席會議

132

66

        50.0

      人民大學監督的管理職能

53

48

        90.6

      代表著事情

129

134

       103.9

    工商聯行政事務

755

733

        97.1

      財政加載

432

375

        86.8

      工商聯商務會議

21

56

       266.7

      委員會檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      各種工商聯行政監察其他支出

149

82

        55.3

    相關部門辦公區廳(室)及一些組織機構事物

43,000

36,380

        84.6

      財政使用

13,459

16,382

       121.7

      普遍行政事宜管理系統事宜

13,688

4,807

        35.1

      政府機關產品

644

690

       107.1

      專向服務行為

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務性

58

17

        29.3

      事業心啟動

1,826

1,944

       106.5

      某個政府性接待室廳(室)及想關培訓機構事務處理收入支出

10,371

9,424

        90.9

    發展趨勢與教育體制改革行政事務

1,686

1,936

       114.8

      行政訴訟加載

1,032

965

        93.5

      常見政府部門管理方法事務管理

654

971

       148.5

    統計匯總企業信息事務管理

1,041

1,093

       105.0

      人事部門使用

564

588

       104.3

      產品信息行政監察

41

26

        63.4

      工作方案統計分析銷售

9

20

       222.2

      統計表格安全管理

34

70

       205.9

      專題普查表的活動

206

143

        69.4

      數據統計抽樣檢查檢查

183

198

       108.2

      其余統計匯總訊息事物收入支出

4

48

     1,200.0

    民政工作

4,333

5,055

       116.7

      行政部門執行

2,594

2,801

       108.0

      個人大數據應用基本建設

954

1,431

       150.0

      財政收入支出委托協議工作收入支出

565

689

       121.9

      其它的民政事物花費

214

134

        62.6

    天津園區稅收業務

5,775

7,044

       122.0

      人事部門電腦運行

2,370

1,747

        73.7

      一般的行政訴訟經營事務管理

475

816

       171.8

      代扣代收代計征款程序費

2,930

4,481

       152.9

    內部審計事宜

1,426

2,247

       157.6

      行政事務運營

740

687

        92.8

      審核金融產品

501

1,261

       251.7

      自己事業運動

166

233

       140.4

      一些審計工作事務管理開支

19

66

       347.4

    人力資源外包的招聘資源的事務性

1,710

313

        18.3

      事業有成進行

1,515

 

  

      別的人工成本費資原事務處理撥出

195

313

       160.5

    紀檢督查行政監察

1,362

1,644

       120.7

      行政管理加載

1,152

1,384

       120.1

      平常人事部門經營事宜

93

127

       136.6

      要案要案查辦

48

50

       104.2

      其余紀檢督察事情花費

69

83

       120.3

    商貿事務性

27,385

12,863

        47.0

      行政處運轉

1,773

1,341

        75.6

      一半政府部門工作事務管理

7,098

7,681

       108.2

      企業發展加載

1,312

1,457

       111.1

      其它貿易商行事宜教育支出

17,202

2,384

        13.9

    生活常識不動產證工作

1,034

1,624

       157.1

      國家的小的知識產權證戰略目標

1,034

1,624

       157.1

    港臺工作

233

270

       115.9

      行政機關運動

129

122

        94.6

      一般的行政機關工作事務性

104

148

       142.3

    檔案資料事物

1,117

1,207

       108.1

      行政訴訟正常運行

454

442

        97.4

      人事檔案館

648

757

       116.8

      一些檔案保管事務性支出費用

15

8

        53.3

    民主制度黨派及工商行政聯事物

441

463

       105.0

      一樣 財政管理工作事物

126

110

        87.3

      別君主制黨派及工商行聯事物經費支出

315

353

       112.1

    市民集體事務處理

3,408

4,093

       120.1

      行政管理啟動

808

923

       114.2

      尋常行政處標準化管理行政監察

1,574

1,949

       123.8

      視野正常運行

98

101

       103.1

      某個客戶集體事務處理結余

928

1,120

       120.7

    黨組會議室廳(室)及關聯學校事務處理

7,586

5,574

        73.5

      政府部門運轉

1,782

1,647

        92.4

      正常政府部門安全管理行政監察

5,190

3,312

        63.8

      事業上的操作

614

615

       100.2

    組建事務性

1,317

1,970

       149.6

      行政處啟動

445

441

        99.1

      應該行政事務性管控事務性

650

1,147

       176.5

      許多機構事情教育支出

222

382

       172.1

    是宣傳事情

9,322

19,806

       212.5

      行政機關正常運行

400

361

        90.3

      似的行政處管控事物

4,089

9,759

       238.7

      衛生事業運轉

1,549

1,602

       103.4

      另一營銷行政事務花費

3,284

8,084

       246.2

    統戰行政事務

950

1,013

       106.6

      行政訴訟運轉

516

522

       101.2

      應該行政事務性監管事務性

183

226

       123.5

      宗教界公共事務

132

140

       106.1

      華人華僑事務性

88

88

       100.0

      其它統戰行政事務經費支出

31

37

       119.4

    一些國共事物總支出

3,676

4,419

       120.2

      事業程序運行

2,157

2,398

       111.2

      某個中國共產黨業務開支

1,519

2,021

       133.0

    市揚監查監管行政監察

22,245

23,053

       103.6

      行政管理執行

11,016

11,219

       101.8

      似的行政機關管理制度事務性

205

639

       311.7

      市揚執法監督工作專向

4,741

4,106

        86.6

      的市場監督檢查稽查

304

164

        53.9

      網上人們利益防護

141

123

        87.2

      短信化建造

244

263

       107.8

      教育部認證教育部認證進行行業管理系統

 

80

  

      原則化菅理

 

79

  

      保健藥品事務管理

166

7

         4.2

      美容品公共事務

 

10

  

      創業啟用

4,864

5,230

       107.5

      各種市面監控功能服務管理事宜

564

1,133

       200.9

    其他正常公用服務項目費用支出

1,343

1,552

       115.6

      同一一般來說服務性性服務性總支出

1,343

1,552

       115.6

二、國家安全結余

3,178

4,337

       136.5

    航空航天鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      國民防空

3,158

3,169

       100.3

    其他國防安全性支出

20

1,168

     5,840.0

三、共同安全性高收入支出

128,229

168,857

       131.7

    軍隊巡警隊伍

924

924

       100.0

      其他武裝力量警方炮兵費用

924

924

       100.0

    公安系統

122,034

162,238

       132.9

      行政處作業

72,176

96,855

       134.2

      似的行政訴訟經營公共事務

8,322

16,627

       199.8

      問題化規劃

21,534

18,624

        86.5

      監察案件審理

19,852

30,052

       151.4

      一些公安部門收支

150

80

        53.3

    部委人身安全

1,194

1,001

        83.8

      行政性操作

1,066

873

        81.9

      平安業務員

128

128

       100.0

    公檢法

4,077

4,694

       115.1

      行政訴訟運轉

2,376

2,268

        95.5

      般行政維護維護公共事務

107

124

       115.9

      底層行政訴訟法渠道

793

1,410

       177.8

      普法宣揚

145

177

       122.1

      國內的法律捐助

477

583

       122.2

      法治建成建成

179

132

        73.7

四、培訓收入支出

350,262

416,492

       118.9

    教學工作業務

1,667

691

        41.5

      人事部門運動

844

691

        81.9

      平常行政處的管理事務性

823

 

  

    傳統基礎教育

176,789

336,035

       190.1

      學齡前幼兒教育

50,419

80,544

       159.7

      幼兒園學前教育

54,800

74,183

       135.4

      中學教育輔導

41,145

99,361

       241.5

      高二育兒教育

17,759

31,426

       177.0

      任何通常培訓收支

12,666

50,521

       398.9

    職業化學前教育

6,617

11,426

       172.7

      新職業初中教肓

6,617

11,426

       172.7

    英語教育教學

5,234

3,798

        72.6

      青少年中等偏上教育學校

5,234

3,798

        72.6

    直播高清電視教育培訓

81

2,800

     3,456.8

      廣播電臺智能電視培訓學校

81

2,800

     3,456.8

    特異教學

786

1,397

       177.7

      特殊化培訓學校文化教育

786

1,397

       177.7

    規培及訓練

9,705

9,722

       100.2

      教研員出國培訓

3,437

3,467

       100.9

      年輕干部幼小銜接

1,401

1,597

       114.0

      培訓課程性支出

4,867

4,658

        95.7

    教育輔導費擴展制定的結余

148,325

49,622

        33.5

      地區小學一年級住宿樓項目建設

3,964

2,036

        51.4

      某個文化教育費增添擬定的花費

144,361

47,586

        33.0

    其他的基礎教育收入支出

1,058

1,001

        94.6

五、小學科學技術性支出

38,035

45,238

       118.9

    小學科技成果工藝處理公共事務

1,051

944

        89.8

      人事部門正常運行

599

484

        80.8

      市直機關功能

452

460

       101.8

    系統研究探討與研發

8,492

8,515

       100.3

      軟件能力鉆研與聯合開發

5,365

6,968

       129.9

      技術工作成效轉化率與粘附

3,127

1,547

        49.5

    自動化先決條件與服務培訓

2,982

10,989

       368.5

      科技開發條件自查報告

2,982

10,989

       368.5

    生物學工藝推廣

1,171

1,240

       105.9

      科譜活動組織

534

543

       101.7

      科技產業館站

632

697

       110.3

      別實驗工藝發展其他支出

5

 

  

    任何科學性水平收支

24,339

23,550

        96.8

      科技創新獎學金

9

 

  

      的生物學的技術撥出

24,330

23,550

        96.8

六、民族文化出境游體肓與影視文化付出

36,956

75,003

       203.0

    民族文化和旅遊

18,436

54,116

       293.5

      行政訴訟程序運行

1,031

1,010

        98.0

      常見行政部門工作事物

95

161

       169.5

      書刊館

1,883

2,014

       107.0

      傳統藝術體現及留念醫院

1,069

24,288

     2,272.0

      傳統藝術營銷活動

2,269

2,331

       102.7

      人民群眾和文化

2,820

3,201

       113.5

      文化水平制作與愛護

24

58

       241.7

      文明和文旅貿易市場監督制度

401

437

       109.0

      親子旅游宣揚

1,373

1,470

       107.1

      國內旅游業內相關業務菅理

1,191

 

  

      其他的文化知識和旅游活動性支出

6,280

19,146

       304.9

    文物保護單位

1,564

2,453

       156.8

      珍貴文化遺產保護的

288

564

       195.8

      美術館

1,276

1,889

       148.0

    球場

16,763

16,821

       100.3

      政府部門運作

372

404

       108.6

      普遍行政公共事務經營公共事務

228

 

  

      體肓市賽

349

588

       168.5

      體育用品訓煉

1,259

829

        65.8

      體育運動體育館

12,661

12,931

       102.1

      職工群眾體育用品

1,760

1,860

       105.7

      其他的球場開支

134

209

       156.0

    播音智能電視機

8

13

       162.5

      其他的播報電視節目收支

8

13

       162.5

    某個文化知識體肓與傳媒廣告費用支出

185

1,600

       864.9

      宣傳畫傳統藝術發展趨勢專業總支出

65

100

       153.8

      和文化家產未來發展重點費用支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會性服務和就業率支出費用

357,571

270,195

        75.6

    人員產品和社會各界保駕護航標準化管理事宜

26,071

33,913

       130.1

      行政性運轉

1,045

1,398

       133.8

      通常情況行政性工作公共事務

13,966

19,613

       140.4

      勞功有保障監督

711

848

       119.3

      社會各界人身險服務維護事務性

1,451

1,377

        94.9

      公共產品學生就業產品和工作召喚師技能鑒定結論組織

1,430

2,117

       148.0

      勞動力人是熱議調解糾紛仲載

694

851

       122.6

      另外的人才環境資源環境資源和時代保護控制事務管理總支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管理方法事務性

2,441

5,427

       222.3

      行政訴訟操作

696

758

       108.9

      民間文化組織性管理工作

1,067

1,223

       114.6

      表層封建王朝和片區開發

109

1,130

     1,036.7

      別的民政的管理事宜花費

569

2,316

       407.0

    行政性自己事業行業離退休工資

93,784

89,491

        95.4

      歸口工作管理的財政行業離退體

2,362

2,422

       102.5

      事業基層單位基層單位離離休

3,915

6,501

       166.1

      機關企業企業企業企業基本性社會養老商業保險商業保險網上繳費費用

57,287

56,739

        99.0

      機關政府部門視野政府部門職業選擇年金交費教育支出

29,714

23,054

        77.6

      對單位名稱企業單位名稱常規醫療安全安全債券的津貼

412

671

       162.9

      各種行政事務事業有成政府部門離離休結余

94

104

       110.6

    就業機會補助款

35,907

39,000

       108.6

      就業的創業人產品補助金

 

300

  

      公益慈善性崗位工作職責國家補貼

32,049

34,775

       108.5

      同一就業率經濟補貼花費

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消失撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍軍人衣食住行補貼政策

238

240

       100.8

      優撫參公方費用

148

229

       154.7

      公民義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      鄉村籍退役中國士兵中老年生存補助費

39

85

       217.9

      另一個優撫撥出

358

410

       114.5

    退役房屋拆遷

4,500

6,292

       139.8

      退役軍隊放置

1,435

1,110

        77.4

      企業公司交接人民政府的離退休年齡的人員拆遷安置

1,998

3,819

       191.1

      企業公司轉交縣政府離養老村干部服務管理裝置

200

328

       164.0

      退役新手控制培育

19

82

       431.6

      某個退役拆遷安置開支

848

953

       112.4

    的福利制度福利

24,028

42,455

       176.7

      小型春節福利

178

126

        70.8

      老齡人福利待遇

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會存在最新福利事業有成政府部門

1,122

1,787

       159.3

      各種生活特權經費支出

107

103

        96.3

    殘疾人自己事業

8,847

10,710

       121.1

      行政事務自動運行

335

356

       106.3

      基本上行政控制控制公共事務

431

585

       135.7

      殘廢人痊愈

1,555

2,376

       152.8

      殘廢人就業率和精準扶貧

4,369

4,101

        93.9

      殘疾人生命和護里補貼款

84

341

       406.0

      某些殘廢人事業收支

2,073

2,951

       142.4

    紅十字視野

581

596

       102.6

      行政管理使用

191

172

        90.1

      基本財政的管理行政監察

270

270

       100.0

      其他紅十字事業上的總支出

120

154

       128.3

    平均生存基本保障

2,726

3,602

       132.1

      城鎮最低值家庭生活服務金教育支出

2,726

3,602

       132.1

    按規定救治

475

727

       153.1

      長期搶救收入支出

150

330

       220.0

      浪跡天涯乞討相關人員社會救助經費支出

325

397

       122.2

    特困工人社會救助贍養

20

88

       440.0

      中小城市特困師救援供給費用

20

80

       400.0

      鄉下特困人群救濟贍養教育支出

 

8

  

    其余過日子社會救助

2,717

2,662

        98.0

      別的省會城市日常生活搶救

2,481

2,662

       107.3

      許多農村地區現在的生活援助

236

 

  

    財政部門對基本的醫療保險行業保險行業債券的補貼金

574

619

       107.8

      國庫對新農村業主常規關于養老地產養老險服務股權基金的補貼費

574

619

       107.8

    退役士兵菅理業務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    某個的社會切實保障和就業創業總支出

150,574

29,541

        19.6

八、環保更健康費用

147,672

156,640

       106.1

    身體身體管理制度事情

3,848

6,235

       162.0

      行政處運營

1,432

1,515

       105.8

      通常情況行政訴訟管理系統公共事務

2,385

4,720

       197.9

      相關安全健康生活操作行政事務支出費用

31

 

  

    公立學校寵物醫院

38,760

31,375

        80.9

      綜上專科醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫醫生(漢族)青島博士整形醫院醫院

3,984

4,073

       102.2

      心理病醫院口腔科

2,592

2,687

       103.7

      婦產診所

2,651

2,139

        80.7

      許多本科門診

0

1,911

  

      同一名辦醫院科室撥出

140

55

        39.3

    表層醫院衛生情況貸款機構

35,773

40,524

       113.3

      中國城市平臺環境衛生裝置

32,379

37,174

       114.8

      另外基礎醫療管理干凈醫療機構花費

3,394

3,350

        98.7

    公共性衛生情況

32,155

35,205

       109.5

      問題防控操作系統

4,106

5,323

       129.6

      安全參與組織

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保鍵部門

1,267

1,737

       137.1

      應急管理治療結構

5,246

5,662

       107.9

      采供血平臺

1,802

2,040

       113.2

      幾乎售后服務性衛生監督售后服務

16,543

17,428

       105.3

      重大事件共同清潔衛生專項督查

951

870

        91.5

      善后工作公益性清潔新聞應急管理工作

88

65

        73.9

      某個公開衛生監督收支

122

178

       145.9

    中醫針灸藥

12

30

       250.0

      一些中國傳統醫學藥性支出

12

30

       250.0

    計劃方案發育公共事務

5,352

6,815

       127.3

      許多工作方案生肓事務管理費用

5,352

6,815

       127.3

    行政管理事業上的標準診療

27,911

30,349

       108.7

      行政處企業醫學

4,524

2,591

        57.3

      企事業的單位醫院

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫療管理經濟補貼

0

19

  

      別行政部門企事業公司的醫療器械花費

2,700

3,500

       129.6

    財政局對大致醫療衛生商業險貨幣基金的補帖

95

95

       100.0

      不需要對成鄉城鎮居民大多醫藥人壽保險私募基金的補助款

95

95

       100.0

    整形救治

2,703

4,823

       178.4

      縣域診療救援

282

2,386

       846.1

      某個醫疔求助結余

2,421

2,437

       100.7

    優撫目標醫療服務

 

260

  

      優撫另一半醫用政府補貼

 

260

  

    老齡環衛身心健康提供服務

547

271

        49.5

      老齡清潔衛生安全健康咨詢質量

547

271

        49.5

    另外的衛生學正常總支出

516

658

       127.5

      另一衛生監督綠色費用

516

658

       127.5

九、環保性環保性開支

118,093

20,480

        17.3

    氛圍保護好菅理工作

1,704

2,444

       143.4

      行政處程序運行

362

693

       191.4

      通常行政事務性維護事務性

1,313

1,721

       131.1

      生態資源的環境庇護是宣傳

29

30

       103.4

    自然環境監控器與監督檢查

77

33

        42.9

      核與輻射能防護監督的管理職能

77

33

        42.9

    廢棄物預防治療

594

518

        87.2

      地表水

300

195

        65.0

      固態廢物物與物理品

4

9

       225.0

      各種造成的污染預防撥出

290

314

       108.3

    污染源節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      生態經濟壞境評估與資訊

2411

2744

       113.8

      園林室內環境衛生監督執法督查

866

910

       105.1

      減少排放專項計劃支出費用

36287

13431

        37.0

      干凈工作專業收支

 

200

  

      其它感染碳排放開支

9551

 

  

    可凈化清潔能源

 

200

  

    其他的節電健康費用支出

66603

 

  

十、城鎮小區費用

421,380

469,542

       111.4

      村鎮社區服務站工作管理工作

178,528

207,487

       116.2

        財政工作

12,574

20,703

       164.6

        普遍行政處經營事務管理

4,227

2,951

        69.8

        機關事業單位保障

583

168

        28.8

        城管執法檢查

7,199

1,526

        21.2

        其他的城鎮街道辦事處工作事務性結余

153,945

182,139

       118.3

      城鄉居民片區通用安全設施

123,227

82,088

        66.6

        一些新農村街道服務性設備其他支出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉經濟片區的環境健康

86,237

145,607

       168.8

      設計股票市場操作與開展

7,886

12,499

       158.5

      其它的縣域片區總支出

25,502

21,861

        85.7

國慶、農林業水撥出

223,393

257,102

       115.1

      農產品加工

31,969

44,429

       139.0

        行政性使用

2098

2506

       119.4

        通常情況下行政事情服務管理事情

114

51

        44.7

        參公啟用

2982

2826

        94.8

        科技發展應用與線下推廣的服務

268

1018

       379.9

        病害害掌握

460

569

       123.7

        農貨品品質安全衛生

337

1384

       410.7

        執法檢查監管部門

343

322

        93.9

        統計表格監測系統與相關信息資訊質量

239

81

        33.9

        不穩中國農民收入水平補助費

5756

5642

        98.0

        占農業的大部分生產鼓勵補帖

2418

3406

       140.9

        林果業組織機構化與高新產業的發展經營者

7952

9066

       114.0

        農新產品生產與廣告促銷

122

60

        49.2

        鄉村公益慈善教育事業

688

4123

       599.3

        占農業的大部分能源保養修復能力與回收利用

545

601

       110.3

        產品油售價改善對水產業的補助金

8

13

       162.5

        對髙校結業就生到基層工作就職經濟補貼

125

116

        92.8

        的漁業收支

7514

12645

       168.3

      農林和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        企業構造

1153

1433

       124.3

        樹林陪養

1575

2120

       134.6

        方法品牌推廣與和轉化了

418

891

       213.2

        林場共同性支出

 

790

  

        另外林果業經費支出

412

150

        36.4

      市政

165,949

188,530

       113.6

        行政管理電腦運行

568

563

        99.1

        一樣行政訴訟管控業務

3

10

       333.3

        市政服務業的業務方法

3469

12708

       366.3

        水利工作工作建設規劃

63322

87255

       137.8

        水利水電項目行駛與運營

84497

74026

        87.6

        水利水電的早期任務

3

50

     1,666.7

        市政交通執法執法監督

593

549

        92.6

        水自然資源降低成本處理與保障

8964

11574

       129.1

        水文水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政工程工藝使用

166

157

        94.6

        大中小型水庫釣魚移民局之后創業扶持督查通知撥出

54

 

  

        水利水電衛生督促

461

481

       104.3

        另一水利水電總支出

2782

 

  

      農林融合開發技術

17,334

6,678

        38.5

        國土整冶

14534

1874

        12.9

        產業化化經濟發展

2798

4800

       171.6

        許多林果業基礎性研發經費支出

2

4

       200.0

      人們綜合性改革的實質

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級的事一議的補貼費

3843

10667

       277.6

        農村生活結合改革的實質示范點試點城市補貼政策

 

318

  

      優惠科技金融的發展收支

740

1,096

       148.1

        農耕穩妥交保險費用的時候政府補貼

740

1096

       148.1

十三、公共城市公共交通物流撥出

464,385

168,942

        36.4

      二級公路水路運輸業

445,202

163,313

        36.7

        人事部門正常運行

1,746

1,929

       110.5

        鐵路施工

358,925

41,795

        11.6

        工路護養

37,557

58,895

       156.8

        客運運載圖片大數據應用的建設

2,163

997

        46.1

        公路網裝卸搬運菅理

39,827

57,579

       144.6

        水路裝運管理工作其他支出

1,989

2,118

       106.5

        關閉市政府還款二級考試公路網收費工作方案費用支出

2,995

 

  

      別流量貨物運輸撥出

19,183

5,629

        29.3

        公用設施交通管理在運營補帖

4,594

4,000

        87.1

        同一道路交通裝運性支出

14,589

1,629

        11.2

十四、網絡資源勘察問題等經費支出

102,799

166,172

       161.6

      國企基金政府監管

1,181

1,211

       102.5

        行政訴訟運轉

471

442

        93.8

        一半行政事務管理工作管理事務管理

403

433

       107.4

        的公有資源稽查花費

307

336

       109.4

      支持軟件規模性行業不斷發展和操作付出

69,817

88,365

       126.6

        微商中小公司企業未來發展專向

21,499

18,050

        84.0

        另一個支持系統中的廠家不斷發展和經營經費支出

48,318

70,315

       145.5

      某個的資源地質勘察問題等經費支出

31,801

76,596

       240.9

        技藝提升教育支出

104

2,896

     2,784.6

        重中之重產業群復興和能力更新該項目貸款方式貼息

21,197

6,500

        30.7

        另一資源地質勘察信息查詢等費用支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商業地產功能業等收支

4,652

5,215

       112.1

      商家流通業事情

438

454

       103.7

        某個商業運作零售業業務結余

438

454

       103.7

      對外發展方向服務于經費支出

300

 

 

        其它的涉外企業未來發展貼心服務花費

300

 

  

      別的工商業產品業等費用支出

3,914

4,761

       121.6

        任何商用精準夜場服務等收支

3,914

4,761

       121.6

15場、自然美教育資源海洋資源氣候等教育支出

5,708

5,877

       103.0

      天然資源量事情

4,884

5,000

       102.4

        行政性電腦運行

696

831

       119.4

        通常行政機關經營公共事務

202

83

        41.1

        耕地資源共享利用與保護的

476

519

       109.0

        參公使用

2,950

2,990

       101.4

        一些生態森林資源工作開支

560

577

       103.0

      海洋能管理工作公共事務

92

48

        52.2

        海洋生物統計表點評

92

48

        52.2

      景象事務性

732

829

       113.3

        氣象觀測氣象報告分析

40

40

       100.0

        氣象局紫裝有效保障了維持

60

115

       191.7

        氣象觀測理論知識設施的建設與處理

94

30

        31.9

        同一氣象臺事務管理開支

538

644

       119.7

第十六、租賃房保證花費

131,709

193,873

       147.2

      保障措施性祥和建筑項目經費支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶變革

82,388

150,594

       182.8

        擔保性自建房房屋租金補貼費

 

1,350

  

      往房改革的實質結余

41,952

33,703

        80.3

        往房社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        賣房補帖

16,163

7,950

        49.2

      城鎮社區服務中心住宅區

7,369

8,226

       111.6

        某個新農村社區居委會住宅樓結余

7,369

8,226

       111.6

二十七、油糧東西存儲收入支出

6,503

9,074

       139.5

      調味品事情

3,087

5,312

       172.1

        一樣 行政事物菅理事物

17

109

       641.2

        企業發展進行

169

183

       108.3

        其它的糧油食品事務性教育支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品儲備量

3,416

3,762

       110.1

        存量調味品津貼

3,416

3,762

       110.1

十九、自然災害預防治療及應急管理制度管理制度收入支出

13,639

17,080

       125.2

     救急安全管理事務性

2,137

2,021

        94.6

       行政機關運營

287

330

       115.0

       健康管理

1,850

1,282

        69.3

       事業電腦運行

 

339

  

       其它應激管理工作經費支出

 

70

  

     建筑消防事務性

11,473

15,014

       130.9

       人事部門正常運作

8,858

11,603

       131.0

       通常情況下行政處管控事務

1,852

2,427

       131.0

       防火應急響應救護

763

984

       129.0

     大地震事務管理

29

45

       155.2

       災害監測網

29

45

       155.2

黨的十九、備上費

 

50,000

  

二是、借債付息費用支出

17,172

20,000

       116.5

      地點政府部門一般來說債款付息教育支出

17,172

20,000

       116.5

        地點政府辦公室通常企業債券付息撥出

15,288

20,000

       130.8

        部分以政府許多普遍債權債務付息付出

1,884

 

  

二國慶、一些開支

32,465

46,603

       143.5

        期初準備

 

45,000

  

        其它費用支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

開支加總

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期實施數

概預算數

預算表數為前年
連接數的%

公有國土施用權轉讓創收

1,039,862

700,000

67.3

國企用地回報率理財產品利潤

 

 

 

農業科技土壤開放錢財利潤

 

 

 

體彩公益性金凈收入

4,119

 

 

城區基本裝置配套設施費利潤

22,009

20,000

90.9

污泥凈化處理費創收

30,711

33,300

108.4

同一人民政府性新基金薪資

-3,887

 

 

人民政府性基金投資營收加總

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

適當腫瘤轉移工資

350,113

285,811

81.6

    上司補貼收益

9,590

3,044

31.7

    專項督查外債轉貸效益

100,000

 

 

    采用前年余額收錄

240,523

282,767

117.6

    調動財力

 

 

 

 

 

 

 

凈收入共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年執行工作數

工程預算數

預算數為上年執行數的%

集體所有制國土的所有權出個人薪資及相匹配專題借債個人薪資組織的教育支出

1,340,693

930,554

69.4

國有化宅基地利潤基金投資及應對專門借債純收入布置的撥出

 

 

 

畜牧業集體土地設計規劃流動資金合理安排的支出費用

 

2,400

 

時時彩票公益的金及相對應重點公司債務收入來源分配的收入支出

2,111

5,748

272.3

成市前提公共設施配套工程費及相匹配的專題債務糾紛純收入配備的結余

19,581

50,000

255.3

中型企業機大壩移民網售后補貼政策債卷結余

 

3,609

 

工業廢水治理費及相當于重點資產盈利設置的收入支出

31,258

33,300

106.5

借債付息總支出

10,083

13,500

133.9

別的政府部性債卷收支

45

 

 

政府機構性母基金收入支出加總

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉變性收入支出

39,156

 

 

    上解上級部門經費支出

100

 

 

    自查報告外債還本總支出

 

 

 

    調整錢財

30,000

 

 

    年底盈余

9,056

 

 

費用支出 共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年實行數

概預算數

財政預算數為前年
審理數的%

一、毛利率收錄

13,390

15,500

115.8

    投入資金服務各個企業的利潤年收入

8,757

10,000

114.2

    商貿公司銷售工資工資

 

 

 

    建筑物進行施工制造業企業盈利效益

180

 

 

    房房產公司企業盈利年收入

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁行業毛利收入來源

8

 

 

    衛生學球場社會福利企業純利潤薪資收入

 

 

 

二、股利、股息凈收入

2,712

2,500

92.2

    國有制控投新公司股利、股息收入來源

2,712

2,500

92.2

三、房子產權出讓薪水

 

 

 

四、結算創收

 

 

 

五、別的國有控股資本操作費用預算個人收入

 

 

 

國有制資產管理經營的薪資收入累計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉至性利潤

2,829

711

25.1

  借用前年結轉營收

2,829

711

25.1

 

 

 

 

薪資共計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期施行數

項目預算數

財政預算數為去年同期
制定數的%

一、中國社會維護和學生就業花費

 

 

 

二、國有制投資者加盟概預算支出費用

15,000

13,000

86.7

1.徹底解決文化遺失話題及改革的實質人工成本費用支出

 

 

 

2.國家單位資本公司金獲取

15,000

13,000

86.7

      國有土地劃算架構懂得調整花費

15,000

13,000

86.7

      公益的性建筑設施融資費用

 

 

 

3.公有客戶相關政策措施補助

 

 

 

4.銀行業公有資本公司開成本預算費用

 

 

 

5.另一國有化充分營業財政預算結余

 

 

 

公有資本公司銷售經營開支加總

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

更改性費用支出

3,931

5,711

145.3

    調為資源

3,220

5,040

156.5

    結轉下年經費支出

711

671

94.4

 

 

 

 

開支總共

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年下達數

估算數

預決算數為本年履行數的%

小昆山市鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未調整到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96962萬元最主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

活動

總金額

這里面:

般借債

當中:

專題借債

一、區政府財產上限原因

 

 

 

    2018年年終政府部門債權債務額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾以政府債款金額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終部門外債限制

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        中間:市預下達任務合并債卷額度

91,000

91,000

 

二、2018年以政府債權債務余下的錢現狀

 

 

 

    年末政府機構債權債務查詢余額

850,091

490,091

360,000

    如今變更鎮政府債權債務

230,000

130,000

100,000

    至今償清縣政府債款

30,187

30,187

 

    年底中央政府借債剩余

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年人民政府財產金額狀態

 

 

 

    月初部門借債賬戶余額

1,140,904

680,904

460,000

        在這當中:市預下發新增加公司債限制額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

產品

2018年決算數

2019年估算數

決算數為去年決算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

國家公務接待工作費

791.10

523.09

66.1

因公車輛使用購置費及作業費

小計

6995.72

6205.10

88.7

至少:購買費

2892.00

2329.05

80.5

     運轉費

4103.72

3876.05

94.5

合計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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